Перейти к контенту
с 21.11 Форум перенесен на другой адрес Читать далее... ×
КАЗАХСТАНСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ФОРУМ (Архив)
Гость Sergey

отзыв формы 910.00 за некорректное полугодие

Рекомендуемые сообщения

Гость Sergey

Добрый день.

В середине года была сдана декларация за 2е полугодие 2018 (тоесть сдана с нарушением), получено уведомление и согласно закона сдана новая форма за 1й квартал 2018 года,

форма за второе полугодие уже разнесена, в налоговом органе наказали сделать отзыв на эту форму.

Отзыв заполнен, но необходимо указать причину

 

А ликвидационной налоговой отчетности в случае принятия налогоплательщиком
решения о возобновлении деятельности до начала проведения налоговой проверки
 В
B представленной с нарушением условий пункта 2 статьи 208 и пункта 5 статьи 211 Налогового кодекса
 
 С
C представленной при отсутствии обязательства по представлению такой налоговой отчетности
 D
D которая считается непредставленной в соответствии с пунктом 5 статьи 209 Налогового кодекса
 Е
E представленной после истечения срока исковой давности, за исключением налоговой отчетности
камерального контроля
по уведомлениям об устра
 
Было выбрано D,
Вопрос - какую указать причину:
 
A
A налоговые формы не соответствуют установленным уполномоченным органом формам
 В
B в налоговой форме не указан код налогового органа
 С
C в налоговой форме не указан или неверно указан идентификационный номер налогоплательщика
(налогового агента)
 D
D в налоговой форме не указан налоговый период
 E
E в налоговой форме не указан вид налоговой отчетности
 F
F налоговая отчетность не подписана и (или) не заверена печатью со своим наименованием
 G
G в системе приема и обработки налоговой отчетности форматно-логического контроля
налоговая отчетность имеет статус обработки "Отказ в обработке" при непрохождении
 Н
H нарушены требования пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса относительно способа представления
налоговой отчетности в случае продления срока представления налоговой отчетности
 I
I работам, услугам - в случае получения или выписывания счетов-фактур на бумажном носителе
счетов-фактур по приобретенным и реализованным в течение налогового периода товарам,
одновременно с декларацией по налогу на добавленную стоимость не представлены реестры
 
J
J порядке после снятия с регистрационного учета по указанному налогу по решению налогового органа
налоговая отчетность по налогу на добавленную стоимость представлена не в явочном

Больше всего подходит пункт А, правильно ли это?

 

Поделиться этим сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Недавно просматривали   0 пользователей

    Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

  • Upcoming Events

    No upcoming events found
  • Recent Event Reviews

×