Руслан111

Забрали св-во по НДС, как теперь работать?

Recommended Posts

Здравствуйте! ТОО, общеустановленный режим, торговля. Дело в том, что нас налоговая сняла с учета по НДС 31 марта 2016г по причине - Прекращение осуществления деятельности (отсутствие оборотов в декларации). Обороты были последний раз в 3 квартале 2015г. но наемный бухгалтер не отразил данные за весь период 2015 г. сдал пустографки. Можно ли вернуть НДС каким то образом? ТОО имеет строительную лицензию (3 категория) и сейчас мы заключаем договор с BI GROUP. Можем ли мы работать с BI GROUP и др. заказчиками не являясь плательщиками НДС?  Ранее с BI GROUP заключались договора, и они знают нас как плательщика НДС?  А если они не захотят по этой причине с нами работать в будущем? Подскажите, пожалуйста! Что делать? Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Заново отправьте отчетности с пометкой "дополнительные" и укажите обороты. С предприятием, которое работает без постановки на НДС, особенно в строительной сфере работать не выгодно. В крайнем случае на kazakh.ru в разделе "деловые предложения" есть куча предложений о продаже готовых ТОО с лицензией, но это крайний вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.06.2016 at 10:02, Леха БМВ сказал(а):

Заново отправьте отчетности с пометкой "дополнительные" и укажите обороты. С предприятием, которое работает без постановки на НДС, особенно в строительной сфере работать не выгодно. В крайнем случае на kazakh.ru в разделе "деловые предложения" есть куча предложений о продаже готовых ТОО с лицензией, но это крайний вариант.

Если сняты с учета по НДС, отчеты не примутся. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Placida сказал(а):

Если сняты с учета по НДС, отчеты не примутся. 

Им нужно доказать, что была активность. Все равно налоговики заставят сдать, хоть до решения суда, что после - разницы нет. В противном случае на учет нужно становится заново, а это месяц ждать только с момента выдачи свидетельства, плюс по новым правилам их еще пытать будут в КГД на предмет причастности к лжепредприятиям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Цитата

 

Статья 571. Снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость

 

4. Снятие с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа по форме, установленной уполномоченным органом, производится без уведомления налогоплательщика в случаях:

6) неотражения плательщиком налога на добавленную стоимость в декларации по налогу на добавленную стоимость сведений об оборотах по реализации и приобретению товаров, работ, услуг в течение двух непрерывно следующих налоговых периодов;

 

 У Руслана как раз этот случай. Бухгалтер отправлял отчеты с нулевыми показателями в течении, как я поняла, года. Леха БМВ,  к сожалению, ТС уже не имеет смысла показывать свою активность.Отчеты приниматься не будут. Ни почтой. Ни электронно. Ни явочным порядком. Т.к. налогоплательщик не стоит на учете по НДС, то он не подлежит обязательному представлению отчетов по данному налогу. И насчет месяца ожиданий, Вы погорячились. 

Цитата

 

Статья 569. Добровольная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость

3. Налоговые органы отказывают налогоплательщику в добровольной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость при наличии на дату подачи налогового заявления о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость одного или нескольких из следующих условий:

2) не истекли два года со дня снятия данного налогоплательщика с учета по налогу на добавленную стоимость по решению налогового органа в порядке, установленном пунктом 4 статьи 571 настоящего Кодекса;

 

Цитата

 

Статья 568. Обязательная постановка на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость

 Если иное не предусмотрено настоящим пунктом, обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость подлежат юридические лица-резиденты, нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство, индивидуальные предприниматели в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи.

2. В случае, если размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость превышает в течение календарного года минимум оборота, лица, подлежащие постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны в явочном порядке подать в налоговый орган по месту нахождения налоговое заявление о регистрационном учете по налогу на добавленную стоимость не позднее десяти рабочих дней со дня окончания месяца, в котором возникло превышение минимума оборота.

3) налогоплательщиками, снятыми с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа в текущем календарном году, - с даты, следующей за датой снятия с регистрационного учета по налогу на добавленную стоимость на основании решения налогового органа;

2-1. Размер оборота для целей постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость определяется как сумма оборотов, указанных вподпунктах 1) и 2) пункта 1 статьи 230 настоящего Кодекса.

5. Минимум оборота составляет 30000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

 

Если только налогоплательщик не подпадет под действия этой статьи.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
58 минут назад, Placida сказал(а):

 

 

Если только налогоплательщик не подпадет под действия этой статьи.

Ну раз в тексте запроса упоминались кодовые фразы "BI Group", "строительство" и т.п., значит однозначно подходит. В противном случае это выглядело бы как "мне нужен столик в вашем ресторане на восемь часов у окна", при этом демонстративно перебирая в руках кнопочный самсунг и брелок от лады калины)..

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Ну раз в тексте запроса упоминались кодовые фразы "BI Group", "строительство" и т.п., значит однозначно подходит.

Дааааааааааа? А я думала имеет значение оборот

 

Цитата

 

по реализации товаров, работ, услуг в Республике Казахстан, за исключением необлагаемого оборота, указанного в статье 232 настоящего Кодекса;

 

 

2) по приобретению работ, услуг от нерезидента в случае, установленном статьей 241 настоящего Кодекса.

 

 

 

 

а тут, оказывается, все дело в Би Груп..Хотя..чему я удивляюсь. Есть законы, а есть понятия...:super::super::super:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Placida сказал(а):

 

а тут, оказывается, все дело в Би Груп..Хотя..чему я удивляюсь. Есть законы, а есть понятия...:super::super::super:

Вы знаете сколько стоит строительная лицензия? Посмотрите объявления, лишние вопросы сразу отпадут. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

Вы знаете сколько стоит строительная лицензия? Посмотрите объявления, лишние вопросы сразу отпадут. 

догадываюсь)) если Вы докажете, что есть прямая связь между затратами на строительную лицензию и постановке на учет по НДС "крутой" строительной компании после снятия с учета, в связи с тем, что бухгалтер этой самой "крутой строительной" в течении года не трудился формировать отчеты, а тупо отправлял "нулевки", я умою руки и понурив голову, уйду в угол утирать скупые бухгалтерские слезы. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте,

у нас тоже забрали ндс 30,06,16, но наш случай таков, в офисе была замыкания в январе этого года и вся техника полетела в тар-тарары, и комп с 1с. Пока мы ходили и восстанавливались, бух. сдала отчеты пустым, на кануне пришла ув. карамельку на 1 кв.16 года хотели сдать а там ключ отозван и находим себя на сайте комитета в списке отозванных. Это было к концу рабочего дня  пятницу 22,07, теперь вопрос как быть есть ли возможность восстановиться при сдаче карамельку за 1 кв.16 года. Что можете подсказать, как решить, на какие стать ссылаться.

П.С: и еще один момент, с начала года работаем по гос закупке есть выигранные тендера с суммой ндс как быть срок одной закупки заканчивается как раз к концу этого месяца как выставлять сф. как объяснится с закупщиком :sad:.

Подскажите, пожалуйста, Как быть, Заранее спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Молика сказал(а):

 

П.С: и еще один момент, с начала года работаем по гос закупке есть выигранные тендера с суммой ндс как быть срок одной закупки заканчивается как раз к концу этого месяца как выставлять сф. как объяснится с закупщиком :sad:.

Подскажите, пожалуйста, Как быть, Заранее спасибо!

Был в практике похожий случай. Договорились, что на всю сумму НДС будет скидка. Т.е. раз вы не можете продать товары\услуги с НДС, то из суммы договора нужно НДС убрать. А вообще если тендер был из модуля "запрос ценовых предложений" - то там не важно плательщик НДС вы или нет. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Тимур-ПП от ИП\ТОО сказал(а):

Был в практике похожий случай. Договорились, что на всю сумму НДС будет скидка. Т.е. раз вы не можете продать товары\услуги с НДС, то из суммы договора нужно НДС убрать. А вообще если тендер был из модуля "запрос ценовых предложений" - то там не важно плательщик НДС вы или нет. 

Спасибо, Тимур-ПП от ИП\ТОО за подсказку попробуем конечно

Еще ждем комментарий по нашей ситуации,  не у кого не было момента схожего

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу

  • Предстоящие события

    Предстоящие события не найдены
  • Recent Event Reviews